公司财务保密制度
1.任何人不得在未经财务总监批准的.情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。
2.不得在未经公司主管领导同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料,公司有关规章制度,证件等出借、拷贝给任何人使用。
3.财务所有凭证实行源头管理,谁保管谁负责,人不在时票据保管到柜橱里,重要单据上锁。所有凭证传递过程中,注意保密,禁止向无关人员泄露。
4、作废凭证及时粉碎,禁止随意丢弃,导致泄露
5.数据对账里只与有关人员核对相关数据,禁止向无关人员泄露。
6.对于财务计算机,专人专用。其他人员只能通过专人或财务总监开机或同意后方可使用计算机,专人和财务总监对该计算机的安全与操作承担责任。
7.工作文件夹必须存放在c盘以外各盘的根目录下,对于特殊文件,操作人员可以加密保护,但必须到财务总监备案。
8.凡违反上述规定者,视其情节严重程度,给予相应处罚。
财务部
2015年11月13日
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